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AUTÓNOMO EN NÓMINA

Hola,

Cómo contabilizaríais dos autónomos, siendo uno administrador y otro no. Tengo dos documentos: la factura de la gestoría que incluye el pago del autónomo, que he contabilizado contra una 410.

Y luego la Nómina de ambos donde me aparece el importe del autónomo en la casilla anticipos de Deducciones. y en la casilla Idiomas de complementos salariales.

Muchas gracias.

No te entiendo muy bien lo que quieres decir, lo que he entendido es que hay 2 autonomos, el que no es administrador te debe emitir una factura que contabilizas la base a la 607 + iva contra la 40 o 41, y creo que si el otro autonomo es un administrador de la empresa directamente el recibo de autonomo lo pasas a la 642 (seguridad social). Con mas datos quizas te pueda ampliar mas, aunque no estoy seguro al 100 %

Hola,
Me explico mejor. Se trata de una empresa constructora. El administrador paga su autonomo por la gestoría. Y luego en su nómina se incluye el importe del autónomo en el apartado de deducciones en anticipos.
Y después está su hijo que también está como autónomo contratado como peon. Y tambíen se incluye el importe del autónomo en la nómina igual que en su padre, en complementos salariales y en el apartado de deducciones en anticipos.
La cuestión es como contabilizar estas nóminas.
Espero que con esta información me puedas ayudar,
Cracias

Hola, yo también tengo las nóminas así. Lo unico que yo los autonomos los pago por una cuenta de la sociedad, en lugar de hacerlo por la gestoría.
A la hora de contabilizar yo llevo el importe de autonomos que pago por el banco a la cuenta 642 (seg. social a cargo de la empresa), y respecto a la nomina:
- el importe de autonomos que aparece en el devengo lo contabilizo como mayor importe de la nomina, es decir, lo contabilizo en la 640 (sueldos y salarios)
- el importe que aparece en deducciones lo llevo a la cuenta 755 (ingresos por servicios al personal)

Hola, yo lo contabilizo: 642 (distinta de la de la seguridad social de los trabajadores) a 572
porque son dos autónomos con una c.b. por tanto son persona física no son entidades mercantiles. espero que esté bien, así vi que lo tenían contabilizado antes.
contatita

hola, yo contabilizo a la 640 los totales devengados y a la 642 los cupones de autonomos, contra la 476 por el importe de autonomos y el resto menos las retenciones a la 4651. De esa manera luego pagas los cupones de la 476 a caja y ya está

El Importe del autonomo debe de aparecer en la nomina como una retribucion en especie, ya que no puede considerarse gasto de seguridad social en la sociedad, con lo cual debes llevarlo a una 640 y no a la 642. Además debe de llevar la retencion de irpf correspondiente y luego si lo paga la empresa, se lo descuenta de anticipo en la nómina. El importe del autonomo es un gasto deducible en la Renta del trabajador, para la empresa el gasto es la retribucion en especie. No se si me he explicado bien.

una pregunta.... eso es para cualquier autonomo? incluido el adminitrador de la empresa? yo lo entiendo como un gasto necesario de la empresa y hasta ahora lo metia en la seguridad social a cargo de la empresa y no lo deducia en las retenciones del administrador ya que el no se hacia cargo de las mismas, estoy metiendo la pata?

gracias por adelantado

Todos los autónomos deben pagarse ellos la cuota, la gran mayoría de ellos acostumbran a domiciliarlo en la cuenta bancaria de la empresa, por lo que debes hacerselo saber a la asesoría para que en las nóminas de ellos dos lo haga constar como un adelanto y lo reste de la cantidad limpia, así te aseguras que se le aplica la retención.

Las cuotas de los administradores y demás autónomos no son cargos para la empresa.

Nota adicional: Cuando el hijo no tenga el mismo domicilio del administrador (y no es socio de la empresa) debe darse de baja de autónomos y habrá que hacerle un contrato en régimen general como un trabajador normal.

Buenos dias
Me asalta una duda respecto a las cuotas de autonomos abonadas de un administrador. Yo le estoy aplicando el 35% de retención y lo estoy declarando como salario en especie, pero a la hora de contabilizarlo y luego plasmarlo en el Modelo 110 no me cuadra. Por ejemplo Autonomos 100 €

135 € (640/01) Salario en especie
a (460/) Anticipo 100
a (4751/0) Retenciones 35
100 * 35%
El problema es que para que el asiento cuadre en salario de especie aparece como gasto tanto la cuota de autonomos como la retención. Si yo declaro luego en el modelo 110 los 135 € de base siempre me faltara (porq seria 135 * 35%) por lo que declaro solo 100 y no cuadra con la cuenta 640/01.

No se si me explicado con claridad, espero que me lo podais resolver.
Gracias

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