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Libro facturas recibidas

Hola,

¿en dicho libro se deben incluir facturas de EEUU? en mi caso compra de soft a través de internet.

el que me llevaba antes la contabilidad, cuando me sacaba el libro, nunca salían estas facturas. Pero con el programa que tengo y utilizo ahora si me salen automáticamente.

Gracias

En eL libro DE FACTURAS RECIBIDAS , deben figurar TODAS las facturas registradas por la contabilidad.

Pues anda que el contable anterior....Ya decía yo.

saludos

Ahora mismo ando peleándome con facturas de gastos (autopistas y gasoil) de Francia y Alemania.
¿Tienen que aparecer estas facturas en el libro registro de facturas? Para mi que no ya que el gasto se produce en otro país y por tanto está sujeto a los registros fiscales de ese país. ¿Es así?

pero según entiendo yo por la anterior respuesta, si tu la has registrado contablemente para deducirtela como gasto en España, en teoria debería aparecer ¿no?

También me interesa la respuesta ya que tengo alguna factura europea, con su IVA (ya que no tengo CIF intra) y la tengo registrada.

saludos

He investigado algo más al respecto.

Estos gastos fiscalmente se tienen en cuenta para el impuesto sobre sociedades/IRPF pero la parte del IVA no tiene nada que ver con el IVA nacional y por lo tanto no tiene que aparecer en el libro registro de IVA español. Este IVA no se debe declarar en el 300 y supongo que tampoco en el 390.

Pero en caso de que sea recuperable, (algo al respecto en http://www.servitir.com/recuperacion-de-iva ) habría que crear las correspondientes cuentas de IVA soportado en Zululandia y cuenta deudora de IVA cuando presentemos los modelos correspondientes, 361 creo.

En mi programa voy a optar por registrar los IVA asociados a los países donde se produce el hecho imponible. De esta forma tendré un libro registro para las operaciones en España y otro para cada uno de los otros países donde el impuesto sea recuperable.

Hola

¿Pero tu reflejas esos gastos de fuera de españa en el 300 y 390? Es que tengo el modelo 300 en stand by porque no sé si debo incluir esas facturas de la ue (es un iva que no me puedo deducir) o no.

A ver si alguien nos echa unpoco de luz.

saludos

Yo entiendo que, si el IVA es deducible, debe registrarse en el libro de IVA.
En el mmodelo 300 se agrupa todo el IVA comunitario soportado.
También se indica la base imponible de las ventas comunitarias.
Pero no creo que sea necesario detallar un IVA por cada país.

Sin identificador comunitario, el IVA no es deducible (no llevar al libro registro).
Y, claro, no habría autofactura.
Espero que sirva también como respuesta al otro post.

Vale, ya voy pillando el tema. Me queda claro cuando me incluyen IVA de otro país. se mete la factura total como gasto. Esas facturas no se registran como facturas recibidas, sino como un gasto . Al igual que las facturas de estados unidos o cualquier otro país fuera de la UE.

Lo que me sigue sin quedar claro, es que se hace con las facturas de europa sin IVA. Ahí si me debo autorepercutir IVA ¿no? ¿o tampoco? digamos que son servicios (aplicaciones, publicidad...). en el caso que me deba autorepercutir IVA para esas facturas, ¿se deben reflejar en algún modelo como el 300 o 390?

uff que lío...

saludos

Pienso que no se tiene que registrar en el 300 ya que no es deducible en el territorio nacional al producirse el hecho imponible en otro país distinto. Otra cosa distinta es que ese IVA sea recuperable en la hacienda pública del país donde se produce el hecho imponible.
Hay que tener en cuenta que no hablamos de Adquisiciones intracomunitarias ni prestación de servicios por empresas comunitarias en nuestro país.

Hay un modelo específico para eso: el 361

He encontrado algo interesante al respecto:

http://foros.emagister.com/tema-iva_extranjero_e_igic-12726-308949-1.htm

Si lo declaramos en el 300 estamos perjudicando a la Hacienda Pública de España, ya que ese importe por IVA lo percibe la del país donde se produce el gasto.

Es que, el IVA soportado comunitario, cuando tienes identificador, se soporta y se repercute.
De ahí, que deba hacerse una autofactura.
Contablemente:
(D) 600 importe de compra
(D) 472 cuota IVA
(H) 477 misma cuota de IVA
(H) 4xx proveedor/acreedor
En el modelo 300, el 390 y el 349, debe indicarse el valor de estas operaciones.

Pero en ese caso hablaríamos de adquisiciones intracomunitarias, pero estamos hablando de otra cosa, de operaciones normales sujetas a IVA, pero en el país donde se produce el hecho imponible.

Artículo 15.- Concepto de adquisición intracomunitaria de bienes.
Uno. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes la obtención del poder de
disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de
aplicación del Impuesto
, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro, por el
transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los
anteriores.

Entiendo con esto que, sea donde sea que se adquiera, si el destino es España, está sujeto.
Claro, si te identificas con CIF.

Perdona pero yo me refería a las facturas de gasoil y autopistas de gastos que se producen en otro país (Alemania, Francia, ...) en este caso no se expiden ni transportan a España, el destino no es España por lo que no se asemejan a las adquisiciones intracomunitarias, bueno algún gasoil puede quedar en el depósito, pero vamos ...
Supongo que la culpa es mía por meter una pregunta en otra.

En ese caso podría aplicarse el artículo 16.
Artículo 16.- Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
...
4º. Cualquier adquisición resultante de una operación que, si se hubiese efectuado en el
interior del país por un empresario o profesional, sería calificada como entrega de bienes en
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de esta Ley.

Vamos que, teniendo factura reglamentaria, lo registras y te quitas de problemas.
Otra cosa es un ticket de autopista, gasolina o pipas. No es factura, no es IVA deducible, no va al libro.

Tal vez, en el foro de fiscal, al pie de página, estén mejor informados que yo, que soy novatillo.

¿pero son cantidades de IVA muy importantes? ¿son facturas o tickets?

saludos

En los casos que yo estoy estudiando si que lo son porque se agregan a través de las tarjetas Solred de mi cliente. En estas tarjetas las autopistas y demás facturan al Solred y esta a su vez te factura a ti por lo que son facturas perféctamente válidas para recuperar el IVA en las haciendas de los países donde se produce el hecho imponible.

Un caso, imagina que vas a Francia y te pegas una mariscada (deducible por relaciones públicas) esa factura sería deducible allí, pero no en España.

Siento que sea tan escueto, pero no tengo tiempo :(

En este caso, yo pienso que no.
El IVA lo aplica SOLRED en su factura de operaciones, no por cada "ticket", al igual que los descuentos.
Así que yo diría que el IVA de esa factura es deducible, sin más.

Te envía distintas facturas y estas van por países, precisamente para que pidas el reintegro de dicho IVA en las correspondientes Haciendas Públicas.

Conforme.
Siento haber liado el asunto.

hay un modelo para solicitar ese IVA a dicho país. EL problema es que no me acuerdo el nº del modelo, pero lo he visto porque tenía un caso similar en verano.

Saludos

Modelo 361