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AJUSTES DE CIERRE

Estoy cerrando las cuentas de una empresa y me he dado cuenta de que en el tercer trimestre se declaro una factura de profesionales, pero en sí esa factura no tenía retención. Entonces la cuenta 4751 me queda descuadrada. Voy a ir arrastrando ese saldo todo el 2009. Pero sería correcto este ajuste en el 2008?

4751 a 623 Por el importe de la retención

Gracias

Si contabilizaste una factura con retención cuando no debería tenerla, el proveedor también estará descuadrado.
Yo compensaría 4751 al debe y 400 al haber por el importe "retenido".

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