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ASIENTOS CIERRE EJERCICIO

Hola a todos, haber si alguien me puede echar una mano.
He liquidado una cuenta de proveedor que venia arrastrando un saldo erroneo de años atras, con la cuenta 113 de reservas voluntarias.Me gustaria saber si echo bien los correspondientes asientos contables, los datos son: El saldo que mantenia la cuenta era de 43.507,98€.

400(d) 43.507,98 a 113 (h) 43507,98€
113(d) 10.876,99 a 479 (h) 10.876,99€
479(d) 10.876,99 a 630-1 (h) 10.876,99€

El resultado del ejercicio son unas perdidas de 39.958,95€.
Partidas imputadas en el patrimonio neto: 43.507,98€
Beneficio: 3549,03€ x 25%= 887,26€

630 (d) 887,26 a 4752 (h) 887,26€

¿Me podeis decir si estaria bien asi?, muchas gracias

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