Asiento contabilizado correctamente ??
Hola !!
Estoy contabilizando un asiento y me gustaría saber si éste lo he realizado correctamente, os explico:
Venta de mercaderías a crédito por valor de 18.000 €, posteriormente los clientes nos pagan las mercancías mediante cheque, y les concedemos un decuento por pronto pago del 6%.
Lo he contabilizado de la siguiente manera:
1º Venta de mercaderías
(D) (H)
20880 € 430 Clientes Venta de mercaderías 700 18.000 €
HP IVA Repercutido 477 2880 €
2ºCobro del cliente:
20880 € 572 Bancos Clientes 430 20880 €
3º Descuento por pronto pago del 6%
1080 € 706 Descuento pto p. Clientes 430 1252 €
172,80 € 477 HP IVA repercutido
Es correcto ?
Graciassssss y Saludossssss.
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Si el descuento se lo has
Si el descuento se lo has hecho despues de haberte pagado estan bien pero ahora procede mandarle los 1252,80 € del descuento 430 a 572. Pero lo lógico es ofrecerle el descuento al cliente antes de que pague para "motivarle" y entonces el asiento 3º iria en 2º lugar y el 2º asiento iría en 3º lugar por el líquido es decir 20880-1252,80=19.627,20 y aquí se terminaría la historia.
Gracias mateloparada
Muchas gracias !!.
Me encuentro con otra dudilla... debo dar de baja una maquina por su valor de adquisición (12000€) , puesto que no puedo hacerlo por su valor contable porque carezco de la amortización acumulada, me gustaría saber cómo quedaría el asiento ?. Es decir, he realizado la venta de dicha maquina (900 €) y además la cobrado, pero me falta darla de baja. Puesto que he contabilizado la venta y el cobro solamente. ¿ Me podríais ayudar ?.
Gracias,
Puedes dar de baja
Puedes dar de baja cancelando la cuenta de inmovilizado por su valor de adquisición, con signo contrario al de su registro originario. La diferencia la harás reflejar como gasto, y el cobro como un ingreso. To en el mismo asienmto.
El hecho de no haber practicado amortizaciones, a efectos de resultados es indiferente.
Lo que no se te va en suspiros (amortizaciones), se te irá en lágrimas (gastos por diferencia respecto al precio de adquisición).
Saludos.
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http://datakon.esforos.com/
Aprender sin pensar es tiempo perdido. Pensar sin aprender es peligroso (el Confucio, ese)
Baja máquina
(Debe) 572xx por 900 y 671xx por 11.100 a (Haber) 213xx por 12.000
Entonces quedaría bien
Entonces quedaría bien contabilizado asi:
Vendemos maquinaria:
1.044 € 440 Deudores Maquinaria 213 900 €
HP IVA Repercutido 477 144 €
Baja de la maquinaria por valor de adquisición:
11.100 671 Pérdidas IM Maquinaria 213 11.100 €
Pago:
1.044 € 572 Banco Deudores 440 1.044 €
Asi estaría contabilizado correctamente no ?
Perdonar que pregunte tanto, pero soy novatilla en la contabilidad, y siempre que aprendes algo, se te complica más.
Gracias por vuestras respuestas.
baja maquina
Yo creo que la maquinaria deberia salir por 12.000 en un solo apunte pero el resultado final es el mismo. Yo antes me olvidé el IVA. Lo puedes dejar como indicas.
De acuerdo, si es correcto,
De acuerdo, si es correcto, lo dejaré contabilizado así. Muchas gracias por tu ayuda mateloparada !. Saludos !!.