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Libro de Contabilidad - Plan General Contable

Autores: Sotero Amador Fernández , Javier Romano Aparicio y Mercedes Cervera Oliver

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ayuda PETRUS

Enviado por DIEGOGM el Vie, 10/09/2010 - 19:51.
  • Foro General de Contabilidad (España)

hola Petrus,puesto que me resolviste una duda y tu explicacion fue mas que buena me gustaria que me dieses solucion al siguiente problema: he pagado un anticipo a un proveedor con su iva correspondiente. Ha llegado la hora de comprar las mercaderias y la factura (como es normal me viene por el valor total tanto de la compra como del iva)y descontar del precio total el anticipo, el problema es que la factura de la compra lleva iva tambien y tengo que descontarle el iva del anticipo, dar de baja el anticipo no es problema, pero como "doy de baja el iva" por el importe que pague con el anticipo? puedo meterlo todo en la cuenta de anticipos a proveedores?como seria el asiento? o hay que hacerlo de otra forma. No se si me he explicado correctamente.un saludo

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No estoy muy seguro, creo

Enviado por DIEGOGM el Vie, 10/09/2010 - 22:39.

No estoy muy seguro, creo que es tan sencillo como descontar del iva total el iva anticipado y reflejarlo como tal. Me asustó el tema de que la factura viniese especificada con todo el IVA y he pensado que habia que dar de baja el anticipo del IVA...aun todo corrigeme si me equivoco por favor.

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La base imnponible afectada

Enviado por IBERO el Sáb, 11/09/2010 - 09:39.

La base imnponible afectada por el IVA en la factura definitiva, debiera estar minorado, mediante capitulo independiente, el anticipo facturado anterioremente. Es decir, facturación a origen (servicio completo), deducción del anticipo, y sobre el resto (base imponible), giraria el IVA.

El anticipo, en su dia, debiera estar facturado (con su IVA), por parte del Proveedor, restando por lo tanto, en la factura definitiva en capitulo aparte.

Saludos.

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esque ese es el problema,

Enviado por DIEGOGM el Sáb, 11/09/2010 - 11:43.

esque ese es el problema, que el IVa me viene reflejado sobre el total de la factura, es decir sobre la base imponible total, sin tener en cuenta que yo ya he aportado parte de ese iva en un anticipo. es posible que este esquivocada la factura?
gracias por la respuesta, un saludo

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Imagino que preguntas el siguiente ejemplo ...

Enviado por Friedman el Sáb, 11/09/2010 - 11:56.

Imaginemos un anticipo de Enero de 1.000.

1000(209.206) (41.)
180(472.18)

Imaginemos un anticipo de Febrero de 2.000.

2000(209.206) (41.)
360(472.18)

Nos viene la Factura por importe de 10.000 y con Iva de 1.800. Asiento:

7.000(607) (209.206) 3.000
1.260(472.18) (41.) 5.260

Espero haberte ayudado.

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ahi es donde tengo yo el

Enviado por DIEGOGM el Sáb, 11/09/2010 - 12:23.

ahi es donde tengo yo el problema.....cual es el motivo por el cual la cuenta (607) la cual te viene en la factura por importe de 10.000 se la pones por importe de 7000 y le descuentas a mayores otros 3000 mas dando de baja la cuenta dlel anticipo? ahi no estarias quitando 3.000 euros de mas¿?si la factura son en total 11.800 y tu has anticipado 3540
tendria que aparecer en la cuenta de acreedores 8260 y no 5260 no???

es muy probable que este equivocado...pero es justo este el problema que tengo, que me da que descuento dos veces lo mismo!! y por eso creo que la factura debe ir por el importe bruto no?? muchas gracias i lo siento por la pesadez!

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Te estás liando solo.

Enviado por Friedman el Sáb, 11/09/2010 - 13:09.

El asiento último es de 7.000 porque como la misma palabra indica, se le ha "anticipado" 3.000.

Y muy importate, los anticipos devengan IVA.

No tiene mas complicación.

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El trámite correcto viene

Enviado por Petrus el Sáb, 11/09/2010 - 12:42.

El trámite correcto viene indicado en la respuesta de Ibero.
Imaginemos el planteo sobre un anticipo de 1000 sobre un siministro por valor de 10000.
Factura por el anticipo:
Debe: 847,46 407-Anticipos a proveedores
152,54 472-IVA soportado
Haber: 1000 400-Proveedores
Por el pago del anticipo:
Debe: 1000 400-Proveedores
Haber: 1000 572-Bancos.

Cuando el suministro se realiza, el proveedor emite factura, a saber:
Precio de suministro 10000
Anticipo a cuenta - 847,46
Base imponible ..... 9152,54
IVA al 18% ........ 1647,45
TOTAL FACTURA ...... 10800
y su contabilización en casa del comprador
Debe: 10000 600-Mercaderias
1647,45 472-IVA soportado
Haber: 847,46 407-Anticipos a proveedores
10800,- 400-Proveedores
y al momento del pago:
Debe: 10800 400-Proveedores
Haber: 10800 572-Bancos
Por lo tanto, si el proveedor ha aplicado en la factura final el IVA sobre el total de la base imponible, sin deducir el anticipo ya facturado, está mal. Deberás demandar factura rectificativa para que se ajuste al planteo indicado.

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teneis razon, me he liado

Enviado por DIEGOGM el Sáb, 11/09/2010 - 14:30.

teneis razon, me he liado solo, el desglose de la factura esta mal ya que no se han tenido en cuenta los anticipos...muchas gracias y siento haberos hecho darme tantas explicaciones...muchas gracias!

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