Nuevo Plan General de Contabilidad (España)
CUENTA 479
Enviado por ZAR el Jue, 15/07/2010 - 16:54.SOY NUEVA EN EL FORO Y ESPERO ME SOLUCIONEIS UNA DUDA, EN MI CONTABILIDAD TENGO LA CUENTA 479 DEBIDO A UN LEASING QUE HA FINALIZADO ESTE AÑO, POR LO TANTO LAS DIFERENCIAS NEGATIVAS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES EMPIEZAN A REVERTIR EN ESTE EJERCICIO. EL EJERCICIO DA PERDIDAS, PEQUEÑAS PERO PERDIDAS, CON LO QUE, SI CONSIDERO LA CUOTA DE LA 479 PARA ESTE EJERCICIO ME DARÍA A PAGAR. COMO TENGO B.I. NEGATIVAS A COMPENSAR, PUES COMPENSO POR LA CANTIDAD A PAGAR Y OBTENGO UNA B.I. CERO. EL ASIENTO QUE HE HECHO SERÍA EL SIGUIENTE
70,82 (4745.) A (630.)70,82 CON ESTO CONTABILIZO EL IMPUESTO CORRIENTE
323,20 (479.) A (6301.)323,20 CON ESTO EL AJUSTE POSITIVO DE LA CUOTA, LAS DIFERENCIAS
NEGATIVAS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES EMPIEZAN A REVERTIR
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Contabilizar un deterior de valor de un edificio
Enviado por maramar el Mié, 14/07/2010 - 22:19.hola, tengo una duda sobre como se contabiliza la perdida de valor de un edificio que se compro con el bum inmobiliario y ahora a bajado su valor real, alguien podría decirme como se hace el asiento?
asiento cierre contaplus
Enviado por Chester el Mié, 14/07/2010 - 21:49.Hola estoy cerrando el año y no entiendo porque en el asiento de cierre y por índole en el de apertura me aparecen cuentas con saldo 0. En especial las cuentas de IVA (nacional e intracomunitario), aunq también la cuenta de perdidas del 2004 que la traspasé a una genérica de péridas acumuladas.
En el asiento de apertura del 2010, me aparecen logicamente estas mismas cuentas, pero también me dice que el asiento está descuadrado cuando no lo está
Gracias por vuestra ayuda
Eva
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INGRESOS/RETENCIONES EN ARRENDAMIENTOS
Enviado por Sivita el Mar, 13/07/2010 - 13:24.Hola,necesito vuestra ayuda:
Una empresa arrienda un local a otra.La arrendataria, contabiliza ese gasto con su Iva y su retención, y la arrendadora, (sino me equivoco) contabiliza el ingreso con la cuenta 752.
La arrendataria, ingresa la retención en el banco,en nombre de la otra, y mi pregunta es ¿Que ocurre con esa retención en relación a la arrendadora? ¿Se la deduce en I.Soc?¿DEbe hacer algo contablemente??
Por favor, echadme una mano, porque me he quedado ahí pillada.
Gracias
gastos financieros en compra
Enviado por haizea el Mar, 13/07/2010 - 12:10.Hola:
Me gustaría saber a qué cuentan van destinados los gastos financieros que nos cobra un proveedor por la compra de material? Serían un mayor importe de la compra sin más? o debería meterlos en otra cuenta? Gracias
CONTABILIZAR AMPLIACION DE CAPITAL IBERDROLA
Enviado por ana130 el Mar, 13/07/2010 - 11:43.Buenos días:
Una sociedad posee 4000 acciones de Iberdrola. A finales de junio iberdrola ha hecho una ampliacion de capital y ha otorgado 1 derecho por cada accion que se posea, y luego 1 accion por cada 26 derechos.
El caso es que nos ha entregado 153 acciones nuevas, que tendre que contabilizar de alguna maner pero no se como.
Por otro lado, los 22 derechos que nos sobraban los han vendido y nos han abonado en el banco 2,44 €, esto tampoco se contabilizarlo.
Despues nos han cargado en el banco 3,35 € de derechos de suscripcion de las 153 acciones que nos han entregado. Tampoco se contabilizarlo.
¿Me podeis ayudar, por favor??
Gracias
Saludos
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Parte de una subvención
Enviado por helenah el Lun, 12/07/2010 - 19:15.Tengo una duda cuando recibo una subvención del ayto. a la asociación donde trabajo a la concesión de la misma hago el asiento de una 4708 a una 740 pero si sé que de esa subvención sólo voy a recibir el 80% y el resto el año que viene ¿ese 20% restante a que cuenta llevaria para que al final del año me refleje los ingresos reales?.Si alguien me puede ayudar se lo agradecería porque me urge ya que me auditan en breve y tengo ese tema pendiente.Muchas gracias.
FONDOS PROPIOS NEGATIVOS
Enviado por ANVAL el Lun, 12/07/2010 - 12:40.Buenos dias,
mi pregunta es como puedo hacer que, en una sl, los fondos propios dejen de ser negativos sin tener que aumentar capital?
en balance solo aparece capital social por el minimo y 9000 euros de resultados negativos de ejercicios anteriores.
Gracias
Fiscalidad concesionarios de coches
Enviado por asesoria95 el Vie, 09/07/2010 - 13:28.Buenas,
tengo una persona física con un concesionario de coches, alguien sabría decirme el tratamiento que debo darle a las existencias de vehículos que quedan a final de año para que no se conviertan en beneficio, si no todos los años , me veo con un beneficio....
gracias
Pablo.
nuevas dudas sobre liquidacion/exticion de una SA en andorra
Enviado por narzhua el Vie, 09/07/2010 - 11:59.Buenos días,
El pasado mes de mayo hice una pregunta sobre unos apuntes para poder liquidar una sociedad. Ahora tengo los datos más reales y tengo unas dudas.
Os agradecería que, por favor, me ayudarais.
Tengo las siguientes cuentas:
281 por un importe de 3.254,19 Euros
215 por un importe de 1.950,15 Euros
216 por un importe de 2.988,84 Euros
217 por un importe de 5.403,02 Euros
219 por un importe de 153,50 Euros.
552 por un importe de 44.885,11 Euros
163 por un importe de 70.000,00 Euros.
572 por un importe de 47.881,63 Euros
El inmovilizado se vende a los accionistas para reducir la deuda.
El saldo del banco se dará a los accionistas para reducir la deuda.
Los apuntes serian los siguientes?:
Primero
Debe 281 por 3.254,19 en el haber 215 por 1.950,15
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